<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 30260152
Dodávateľ: Sova SK spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: tonery Erasmus
Celková cena: 311,19
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.03.2026
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 31.03.2026
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam