<< naspäť na zoznam
Číslo faktúry: 2600014
Dodávateľ: Kako s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: všeobecný materiál
Celková cena: 84,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 04.03.2026
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 04.03.2026
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:
<< naspäť na zoznam