<< naspäť na zoznam

Číslo faktúry: 2126020012
Dodávateľ: Sezam s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: všeobecný materiál
Celková cena: 102,36
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.02.2026
Dátum zverejnenia: 28.02.2026
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 16.02.2026
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: hromadným príkazom
Doplnkové informácie:

<< naspäť na zoznam